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财务问题
问题现象:
4月份开始启用的,在应收管理做了3月份的应收单据录入,在销售开票里做了4月份的专用发票录入,回款是3-4月一起回的,那我做凭证制单的时候能否做在一起呢?做在一起能否起到冲减两个月应收款的作用?
问题原因:
解决方案:
您好:
您4月份启用的应收款的话。3月份的单据就是期初单据不能生成凭证。
如果是启用日期之后的单据可以一起做凭证。但是从财务角度讲应该当月业务当月做凭证。
祝工作顺利
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相关补丁:
版本:
U8其他
模块:
安易产品
产品:
安易产品
问题名称:
财务问题
最后更新:
2011-07-20 23:20:01
此信息来源于网络
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U8其他
安易产品
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