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CP-U8V16.1-140813-231129-TI

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  • 软件大小:
  • 更新时间: 2023-11-30
  • 软件语言: 简体中文
  • 授权形式: 商业软件
  • 软件等级: 3级
  • 软件类别: 软件补丁
  • 下载级别: 普通会员
  • 下载点数: 1000
  • 应用平台: XP/2003/WIN7/2008
  • 解压密码:

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补丁名称:CP-U8V16.1-140813-231129-TI
对应产品:U8
版本号:16.100
依赖补丁:KB-U8V16.1-100001-230907-InterfaceChangeFiles
发布时间:2023-11-30 09:12:14
安装位置:客户端 数据库服务器 应用服务器
问题号:9999
语言:简体中文
涉及模块:发票管理
补丁类别:系统BUG
安装级别:必须安装
补丁状态:正式对外发布
问题描述:模块包
发布描述:问题号:U82023110600602
描述:功能节点: 发票管理-销项票,明细行很多导致开票成功后税额回写问题
操作场景: 发票管理-销项票,明细行很多导致开票成功后税额回写问题
解决要点:发票管理-销项票,明细行很多导致开票成功后税额回写问题
问题号:U82023102000249
描述:功能节点: 发票管理-销项票,表体自定义项为数值类型,合并销售发票使用sum,而不是max
操作场景: 发票管理-销项票,表体自定义项为数值类型,合并销售发票使用sum,而不是max
解决要点:发票管理-销项票,表体自定义项为数值类型,合并销售发票使用sum,而不是max
问题号:U82023110200466
描述:功能节点: 发票管理-销项票,发票表体明细行数多时,回写税额有问题
操作场景: 发票管理-销项票,发票表体明细行数多时,回写税额有问题
解决要点:发票管理-销项票,发票表体明细行数多时,回写税额有问题
问题号:U82023102600177
描述:功能节点: 发票管理切换域名,发票管理-选项里面的云服务器地址为 dzfp.yonyouup.com,修改为 u8dzfp.yonyoucloud.com,访问方式http改为https。
操作场景: 发票管理切换域名,发票管理-选项里面的云服务器地址为 dzfp.yonyouup.com,修改为 u8dzfp.yonyoucloud.com,访问方式http改为https。
解决要点:发票管理切换域名,发票管理-选项里面的云服务器地址为 dzfp.yonyouup.com,修改为 u8dzfp.yonyoucloud.com,访问方式http改为https。
问题号:U82023092800014
描述:功能节点: 发票管理-人工确认
操作场景: 人工确认画面,开具数电发票时,用户名密码问题修改
解决要点:人工确认画面,开具数电发票时,用户名密码问题修改
问题号:U82023080500550
描述:功能节点: 发票管理-销项票
操作场景: 发票管理-销项票,合并方式引入销售发票时,合并规则中的自定义项字段没有数据,保存报错
解决要点:发票管理-销项票,合并方式引入销售发票时,合并规则中的自定义项字段没有数据,保存报错
问题号:U82023081001135
描述:功能节点: 发票管理-发票解析规则
操作场景: 发票管理-发票解析规则,使用excel导入供应商和存货对照数据
解决要点:发票管理-发票解析规则,使用excel导入供应商和存货对照数据
问题号:U82023082400487
描述:功能节点: 发票管理-合并开票
操作场景: 发票管理-合并开票,引入发票,在客户存货档案中设置了新的存货名字
解决要点:发票管理-合并开票,引入发票后,客户存货名称内容为空
问题号:U82023083100154
描述:功能节点: U8-发票管理-销项票
操作场景: U8-发票管理-销项票-安装最新补丁,提示sql问题
解决要点:U8-发票管理-销项票-sql问题修改
问题号:U82023081700924
描述:功能节点: 发票管理-销项发票
操作场景: 发票管理-销项发票,引入销售发票时,对于表体价税合计为0的折扣行需要能引入
解决要点:发票管理-销项发票,引入销售发票时,对于表体价税合计为0的折扣行需要能引入
问题号:U82023071200508
描述:功能节点: 发票管理-开票确认
操作场景: 发票管理点击开票确认时,严格按照生单关系来回写销售发票税额。
解决要点:发票管理点击开票确认时,严格按照生单关系来回写销售发票税额。
问题号:U82023080700026
描述:功能节点: 发票管理-销项发票
操作场景: 发票管理的销项发票列表和单据画面,要显示件数字段
解决要点:发票管理显示件数字段
问题号:U82023080500531
描述:功能节点: U8-发票管理-销项发票-开票确认
操作场景: 开票确认,有折扣行时,提示“无法将 null 转换为值类型”
解决要点:json转换时对于null的字段特殊处理下
问题号:U82023061600948
描述:功能节点: 发票管理—电子发票开具
操作场景: 发票管理—电子发票开具—税控机设置
解决要点:增加功能:数电发票和原电发票分别单独设置限额限行
问题号:U82023061900532
描述:功能节点: 发票管理—发票开具
操作场景: 发票管理—发票开具
解决要点:解决了当发票限行限额,然后销售发票表体有多行价税合计为0的行,此时先限额拆分后,又因为限行导致价税合计为0的行没法被单独拆成一张单据。验证数据说明:一行价税合计200,第二行价税合计0,第三行0,然后限额150,限行1行。
问题号:U82023051700943
描述:功能节点: 发票管理—电子增值税发票开具
操作场景: 发票管理—电子增值税发票开具
解决要点:新增场景:支持销售外币业务单据本币金额在发票管理开具增值税电子发票和纸质发票。外币业务销售发票引入到发票管理后,会自动换算成本币金额进行增值税发票的开具。
问题号:U82023041801064
描述:功能节点: 发票管路—电子普通发票开具
操作场景: 发票管路—电子普通发票开具—红冲
解决要点:解决了全电发票,销项对照中商品税收分类编码对应表体自定义项,红冲提示空白错误。
问题号:U82023041200725
描述:功能节点: 发票管理——电子普通发票开具
操作场景: 发票管理——电子普通发票开具
解决要点:解决了客户数据下电票开具成功后,系统发送给收票邮箱的邮件中,部分邮件未带出销售方名称的问题
问题号:U82023041100592
描述:功能节点:发票管理——税控机设置 操作场景: 发票管理——税控机设置 解决要点:取消了发票管理-税控机设置-增值税电子普通发票明细行数最多可开99行的限制
问题号:U82023031701113
描述:功能节点: 发票管理—销项发票对照
操作场景: 发票管理—销项发票对照
解决要点:解决全电税务云接口传购买方地址字段问题。验证说明:全电发票—销项发票对照里购买方地址字段编码Address改成address
问题号:U82023031001153
描述:功能节点: 发票管理—全电发票开具
操作场景: 发票管理—全电发票开具
解决要点:全电批量开票时,防止环境异常或者操作异常导致开票重复提交,对人工确认方案进行优化。
问题号:U82023022000735
描述:功能节点: 发票管理——电子发票开具
操作场景: 发票管理——电子发票开具
解决要点:增加了人工确认核对发票功能,当开票时通道异常返回错误导致开票失败,可进行人工确认,确认该张发票是否在税务局开票成功,避免和税务局重复开票。
问题号:U82022110300928
描述:功能节点: 发票管理—销项开票
操作场景: 发票管理—销项开票
解决要点:解决了发票作废时,请求服务(login)失败问题。
问题号:U82022120900902
描述:功能节点: 发票管理—全电发票
操作场景: 发票管理—全电发票
解决要点:增加功能1、支持全电发票的整单红冲功能。2、进项发票支持全电发票
问题号:U82022110800506
描述:功能节点: 总账—报销台账
操作场景: 总账—报销台账
解决要点:个人票夹功能同步
问题号:U82022112300434
描述:功能节点: 发票管理—电子发票开具
操作场景: 发票管理—电子发票开具
解决要点:发票管理支持全电发票开具场景
问题号:U82022110800510
描述:功能节点: 总账—发票管理
操作场景: 总账—发票管理
解决要点:解决了发票管理补丁脚本问题
问题号:U82022040600582
描述:功能节点: 发票管理——报销台账
操作场景: 发票管理——报销台账
解决要点:报销台账云下载,显示云下载提交人名字在上传人字段。
问题号:U82021120100174
描述:功能节点: 发票管理—销项开票
操作场景: 发票管理—销项开票
解决要点:解决了由于客户名称超长导致引入开票失败,提示发票号重复的问题。已解决,扩展客户名称位数保持和客户档案一致
问题号:U82021120900440
描述:功能节点: 发票管理—报销台账
操作场景: 发票管理—报销台账
解决要点:增加功能:报销台账发票云下载时,按发票行显示分行明细数据。
问题号:U82021101800452
描述:功能节点: 发票管理—开票
操作场景: 发票管理—开票
解决要点:批量补丁同步
问题号:U82021101800391
描述:功能节点: 发票管理—销项开票
操作场景: 发票管理—销项开票
解决要点:解决不同版本补丁批量同步最新
问题号:U82023112300452
描述:功能节点: 发票管理-销项票,币种为人民币的销售发票,进入发票管理模块时,含税单价直接使用原币含税单价,而不从本币无税单价计算。
操作场景: 发票管理-销项票,币种为人民币的销售发票,进入发票管理模块时,含税单价直接使用原币含税单价,而不从本币无税单价计算。
解决要点:发票管理-销项票,币种为人民币的销售发票,进入发票管理模块时,含税单价直接使用原币含税单价,而不从本币无税单价计算。

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